你好,同學(xué)。 你這作為往來(lái)款項(xiàng)處理,要?dú)w還 的。你這老板是一個(gè),但企業(yè)是不同的,是要相互獨(dú)立核算的。
老師,你好,就是我們老板在景區(qū)有幾個(gè)項(xiàng)目,其他幾個(gè)項(xiàng)目都有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,按理是要單獨(dú)做賬吧,但是主要資金都在我現(xiàn)在做賬的這個(gè)公司,所以有時(shí)其他項(xiàng)目的費(fèi)用也會(huì)從這個(gè)賬戶上支出,后期肯定是沒法還上或者補(bǔ)的,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師 我想問一下 如果我們老板有幾個(gè)公司 然后A公司的錢用于B公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)貨物 這個(gè)需要怎么做賬 要注意什么點(diǎn) 涉不涉及到繳稅
老師 我想問一下 如果我們老板有幾個(gè)公司 然后A公司的錢用于B公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)貨物 這個(gè)需要怎么做賬 要注意什么點(diǎn) 涉不涉及到繳稅
老師,就是我們景區(qū)有幾個(gè)景點(diǎn),然后另外幾個(gè)景點(diǎn)都有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后都是同一個(gè)老板,我做其中一個(gè)景點(diǎn)的帳,然后經(jīng)常會(huì)有另外幾個(gè)景點(diǎn)的費(fèi)用,從我現(xiàn)在做賬這個(gè)公司支出,這個(gè)我要怎么做帳???
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶要買農(nóng)產(chǎn)品的錢,已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
已經(jīng)沒法分了,有的點(diǎn)沒有建帳,我之前都是做營(yíng)業(yè)外支出處理的,可以嘛?
錯(cuò)誤 了,調(diào)整到其他應(yīng)收款。
可是這個(gè)錢沒法收回來(lái)呀
為什么沒法收回來(lái),你這不歸還,你稅法怎么可能通得過呢
老板另外的景點(diǎn)沒建賬,所以就混在一起了
首先,你這里 處理就是錯(cuò)誤,不同企業(yè),是不同的核算主體,是不可混 為一起的。 然后,你去清理 一下賬務(wù),把沒建賬的,建起來(lái),然后再調(diào)整。
哦哦,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。