你好,我們一個主體是小規(guī)模既然不能抵扣 ,就需要對方開具普通發(fā)票入賬才是的
老師,請問,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開普票和專票的稅點都是3對吧!區(qū)別就是代開專票要當場交稅,專票對方可以抵扣,普票抵扣不了是嗎?
我們一個主體是小規(guī)模 既然不能抵扣 那么對方開具普票或?qū)F倍伎梢园桑?/p>
個體戶和小規(guī)??梢蚤_普通發(fā)票也可以開增值發(fā)票嗎?他們的稅點都是3%嗎?但是不能抵扣對嗎?一般納稅人的發(fā)票可以開專用發(fā)票,但是那稅點是稅務局那邊收款是嗎?可以抵扣
請問銀行收取的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費有義務開發(fā)票對吧?那是不是專票、普票都可以開呀?那如果是小規(guī)模就開普票對吧?如果不告訴銀行公司是小規(guī)模對方能判斷是給開專票還是普票嗎?
老師請問下小規(guī)?;鸸緦Ψ浇o我們開專票是否能夠抵減稅呀? 還是對方開普票,專票對我們小規(guī)?;鸸芾砉径际且粯拥难剑?是都是一樣的抵扣嗎?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
那對方開具專票了 這種有啥影響?
你好,屬于對方開具發(fā)票不規(guī)范,給小規(guī)模納稅人單位應當開具普通發(fā)票入賬才是的?
那對于小規(guī)模而言 就是可以把專票當普票用 只有自己開票出去的時候 才會有繳稅問題 是這樣吧
你好,是的,是這樣的
那月度銷售額超過10萬了 留底的稅額 后續(xù)都得交完了吧?
你好,小規(guī)模納稅人是沒有留抵稅額這個說法的?
對哈 這個是核定征收 是吧?如果月度銷售額超了 比如是11萬 那這11萬是按核定的稅率交稅了 ?
你好,你是指什么是核定征收呢?
就是說小規(guī)模的報稅 如果享受不了小規(guī)模優(yōu)惠 那每月應該怎么報稅?
你好 增值稅根據(jù)實現(xiàn)的收入申報 附加稅根據(jù)繳納的增值稅申報 印花稅根據(jù)相關應稅行為填寫申報?
現(xiàn)在就說 增值稅 比如月銷售額20萬 銷項稅額5千 那增值稅就是五千了? 不是有那種核定征收 直接用銷售額乘以一個征收率? 是我搞混了么
你好,增值稅=不含稅收入*征收率 核定征收是針對企業(yè)所得稅的,核定征收企業(yè)所得稅=收入*應稅所得率*所得率稅率?