你好 ?核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是 所得稅是核定征收還是 ?

核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是嗎?那企業(yè)所得稅怎么算呢?可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 核定季度超過(guò)30萬(wàn),交增值稅是嗎?那企業(yè)所得稅怎么算呢?可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)所得稅核定征收的小規(guī)模企業(yè),增值稅部分怎么繳納呢,按照開(kāi)票金額交嗎,企業(yè)所得稅核定征收是不是可以沒(méi)有成本發(fā)票了。按照核定額交增值稅即可
小規(guī)模季度每開(kāi)票不超過(guò)45萬(wàn),沒(méi)有成本票,用交增值稅嗎?還有企業(yè)所得稅呢,需要交嗎?以一個(gè)季度的來(lái)算,不按年
企業(yè)所得稅,小微企業(yè)怎么計(jì)算, 什么是小微企業(yè), 一般納稅人企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,不超過(guò)100萬(wàn)怎么計(jì)算,超過(guò)一百萬(wàn)怎么計(jì)算,企業(yè)所得按季度交,還需要交年企業(yè)所得稅, 個(gè)體工商戶是交增值稅,交企業(yè)所得稅嗎?
你好,注冊(cè)資金300萬(wàn),實(shí)收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊(cè)資本計(jì)入哪里
如果財(cái)務(wù)軟件無(wú)法自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,那么除了先交報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
老師,用總公司底下的直營(yíng)店開(kāi)發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開(kāi)就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會(huì)計(jì)憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個(gè)月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開(kāi)出去的專票特定業(yè)務(wù)類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項(xiàng)是水產(chǎn)水果類的,這個(gè)發(fā)票能不能正常用
個(gè)體工商戶一個(gè)月可以開(kāi)多少票 稅點(diǎn)是多少 可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當(dāng)?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個(gè)土地作為出資,然后城投投資,進(jìn)行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴(kuò)股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行開(kāi)發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個(gè)人名義簽租賃合同。但租金是用同一個(gè)銀行賬戶支付,例如付了1萬(wàn)元租金,用公司抬頭開(kāi)的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們?cè)斓墓べY表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開(kāi)了票,甲方把工資打到每個(gè)工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄


核定征收
是要交增值稅嗎和企業(yè)所得稅嗎 怎么算呢
你好 收入金額*核定的利潤(rùn)率*所得稅稅率 有收入就交所得稅??
比如收入30萬(wàn) 呢 怎么算 企業(yè)所得稅、增值稅呢 可以拿成本票低估企業(yè)所得稅嗎
你好 核定征收不考慮成本? 收入金額30*核定的利潤(rùn)率*所得稅稅率
老師?增值稅呢 怎么算
增值稅也是核定征收嗎? ?
對(duì)的 老師
您好。 您好,是按什么核定征收的?定期定額嗎?如果定期定額就是固定一個(gè)月交多少錢