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老師,主營業(yè)務(wù)收入都是不含稅的,那小規(guī)模贈送別人,這個(gè)分錄怎么寫,借:銷售費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入不含稅,稅計(jì)入哪里

2020-11-17 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-17 10:59

你好! 增值稅需要記入: 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

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你好! 增值稅需要記入: 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
2020-11-17
是的 會計(jì)計(jì)入 營業(yè)外支出了 所以不計(jì) 借 營業(yè)外收入 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2020-09-27
交稅的時(shí)候計(jì)入到費(fèi)用
2022-04-02
你好,按照你前面的這么做就可以了。
2022-07-11
不可以 因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致的,你申報(bào)增值稅的時(shí)候用不含稅的金額申報(bào),你這樣做的話,這是加稅合計(jì)都填寫了所得稅的申報(bào)表里面的營業(yè)收入。
2023-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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