同學(xué)你好 這個(gè)不可以稅前扣除的,要有發(fā)票才行
老師你好,我咨詢一下,我們是工廠里面的食堂,以前都是跟工廠進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在工廠需要我們提供發(fā)票,像這種情況,我們需要注冊(cè)個(gè)體戶,還是注冊(cè)公司?每個(gè)月開票額大概在十多萬左右,我們是沒辦法核算具體的費(fèi)用的,因?yàn)槲覀冑I菜都是去菜市場(chǎng),菜市場(chǎng)的收據(jù)可以充費(fèi)用嗎?如果可以的話,標(biāo)準(zhǔn)大概在多少合住以內(nèi)可以
老師,我們是渣土運(yùn)輸公司,因現(xiàn)在國家要求農(nóng)民工工資必須總包單位發(fā)放,所以現(xiàn)在總包要求我們按照他們代發(fā)的金額開專票,發(fā)票明細(xì)寫工程服務(wù),那我們可以這么開嗎?如果這樣開的話,我要怎么做賬呢?因?yàn)殡m然是代發(fā)的工資,但這錢最終還是會(huì)從我們工程款里扣除的,那如果現(xiàn)在開了發(fā)票,那是不是我最終工程款的發(fā)票可以少開相應(yīng)的金額啊,謝謝
1.自己在外面找的臨時(shí)工受傷了帶去醫(yī)院治療的費(fèi)用發(fā)票可以入賬嗎? 他的工資直接付了現(xiàn)金,工資這部分,要入賬嗎,入的話是不是必須要有稅局代開的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票才可以? 2,我們是設(shè)備機(jī)電公司,開出的勞務(wù)維修設(shè)備普票,沒有用到零配件,這個(gè)我該怎么做賬,做主營業(yè)務(wù)收入?成本是人工嗎,分錄該怎么做呀
老師這個(gè)是我們廠職工工傷,在診所里面治療開的票據(jù),可以做為入賬依據(jù)嗎?總的有7000多元費(fèi)用,如果不可以要怎么辦,還有這個(gè)分錄要怎么寫
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店經(jīng)理,中午在牛肉面吃飯,一個(gè)月很多次統(tǒng)一開了一張發(fā)票999元,這種可以走什么費(fèi)用?在超市開了點(diǎn)發(fā)票購買水果肉菜什么的這種可以入賬嗎?我們沒有食堂,但是有兩個(gè)員工可以作為福利費(fèi)入嗎?還是不能入賬395元?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
可是老師診所里面只有這個(gè)沒有發(fā)票,可以去稅局代開普票嗎?開票明細(xì)要寫什么
可以的,寫醫(yī)療服務(wù)和藥品明細(xì)
好的,老師那這個(gè)分錄要怎么寫
計(jì)入福利費(fèi)就行了