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Q

您好 老師 外貿(mào)公司單獨付給客戶的傭金怎么做會計處理 還有傭金所繳納的增值稅及附加稅怎么做賬務處理?

2020-11-16 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-16 16:41

支付的傭金,一般在“銷售費用”或“管理費用”會計科目核算 收到的傭金,一般在“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”會計科目核算 預交增值稅時: 借:應交稅金-應交增值稅-已交稅額(銷項-進項) 貸:銀行存款 計提附加稅時: 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅(以增值稅為計稅依據(jù)) 應交稅費-教育費附加(同上) 其他應交款-地方教育費附加(同上) 其他應交款-水利建設(shè)基金(以銷售收入為計稅依據(jù))

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快賬用戶3245 追問 2020-11-16 16:48

您好 老師 借:應交稅金-應交增值稅-已繳稅額 后面怎么沖銷掉呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 21:16

一、預繳稅款會計分錄: 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借記:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅

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你好,?外貿(mào)公司單獨付給客戶的傭金 借:銷售費用 貸: 銀行存款 是付給國外企業(yè),所以才需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?
2020-11-18
支付的傭金,一般在“銷售費用”或“管理費用”會計科目核算 收到的傭金,一般在“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”會計科目核算 預交增值稅時: 借:應交稅金-應交增值稅-已交稅額(銷項-進項) 貸:銀行存款 計提附加稅時: 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅(以增值稅為計稅依據(jù)) 應交稅費-教育費附加(同上) 其他應交款-地方教育費附加(同上) 其他應交款-水利建設(shè)基金(以銷售收入為計稅依據(jù))
2020-11-16
你好? ? 借銷售費用-傭金支付 貸銀行存款? ? ? 你們支付出去是費用? ?;? ?借應交稅費-應交個人所得稅? 應交稅費-應交增值稅? 應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款? ? 附加稅計提 :借稅金及附加貸???應交稅費-應交城建稅等
2020-12-04
您好,滯納金通過營業(yè)外支出來體現(xiàn)的
2021-10-15
你好,同學。 需要的,增值稅、附加稅、所得稅。 你是直接在支付的時候,將這些稅扣下來,不支付的。 正確的
2020-09-28
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