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老師,出租了兩個辦公室給其他公司、但是對方一分錢都沒有支付給我們,我需要在賬上做嗎,還是等收到錢之后在做

2020-11-16 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 11:04

你好!請問你們開了發(fā)票給他們嗎?

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快賬用戶3478 追問 2020-11-16 11:07

沒有的,但不知道對方得不得給我們,我們當時只是分租出去,領導說讓我賬上要體現(xiàn),但是我又沒有收錢,又沒有給人家開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:12

賬上體現(xiàn)那就要每個月計入收入掛他們的應收賬款

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快賬用戶3478 追問 2020-11-16 11:16

可不可以不掛呢?等他們把錢給了才做

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:18

企業(yè)會計是按照權責發(fā)生制做賬沒有收到錢也應該做賬哦

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快賬用戶3478 追問 2020-11-16 11:18

好的哈。我現(xiàn)在補上可以嗎?他們之前沒有給財務說還有兩家公司房租沒有給我們

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:20

這個是可以補的哈

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快賬用戶3478 追問 2020-11-16 11:21

好的,老師年底必須把其他應收款-備用金沖平嗎?如果有些借款,他們發(fā)票要一月才給我們,也是開的1月發(fā)票 沒有在12月收到,這種就不能在12月沖他的備用金借款

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:24

這個沒有規(guī)定什么時候一定要沖平,收到錢就可以沖平啦,但是站在公司角度最好是盡快收回其他應收款。掛他們的其他應收款應該是其他應收款--某某公司哦

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快賬用戶3478 追問 2020-11-16 11:24

我是說的員工日常備用金

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:26

員工預支備用金分錄是嗎

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你好!請問你們開了發(fā)票給他們嗎?
2020-11-16
您好,那就是咱們自己的費用這一部分計入長期待攤費用,然后對方承擔,那個等于咱代他支付了,記入其他應收款就行了。
2023-07-20
你好 你們付款當時是自己銀行存款支付出去的 。那么你們不掛賬的話 你銀行存款會少錢的 賬實不符合的 。 你要補掛才行的 到時押金 會退還給你公司嗎
2021-02-03
你好,應該是春節(jié)你們確認的社保的費用。你們繳納時,確認費用了嗎?
2021-12-09
您好你好 您好收到退款沖減支付時的分錄。
2021-07-05
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