借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費

計提工資時,工會經(jīng)費掛什么科目?員工的扣款掛什么科目
員工學(xué)歷提升的支出,借方掛什么科目
車間員工受傷的醫(yī)療費,掛什么科目
報名員工 醫(yī)藥費 掛什么科目呢
為員工購買的意外險掛什么會計科目,可以稅前扣除嗎
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實收資本和資本公積嗎
員工的其他扣款呢?
怎么寫分錄
計提 (1)計提工資總額 借:管理費用/銷售費用-職工薪酬-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 ? (2)計提公司承擔(dān)社保 借:管理費用/銷售費用-社保 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 ? (3)計提公司承擔(dān)公積金 借:管理費用/銷售費用-公積金 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 ? 4、發(fā)放 (1)發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 6500 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保 1000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金 2000 應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 ? (2)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保 1000 貸:銀行存款 3000 ? (3)繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金 2000 貸:銀行存款 4000 ? (4)繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 貸:銀行存款 500 ?
工會經(jīng)費后面怎么平
一直有余額嗎?
還有員工的扣款,怎么掛科目,后面怎么平掉
1.計提是做: 借;管盯費用 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 2.支付上級工會做: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款