你好,收到發(fā)票的時(shí)候,你需要按照原來(lái)暫估的相同數(shù)量金額沖減了原來(lái)的入賬金額,然后按照實(shí)際收到的發(fā)票入賬,而兩者之間的成本差異因?yàn)槊恳黄谟?jì)劃成本與實(shí)際成本總存在差異,而且企業(yè)也使用移動(dòng)加權(quán)平均計(jì)算,因此差異會(huì)隨著本期結(jié)存的材料一起進(jìn)去下一期成本。
老師,這一段我不理解,能給解釋一下嗎?
這兩段話我不明白啊,能用白話解釋一下嗎
老師,這個(gè)分錄可以給我解釋一下嗎,理解不了
老師你能幫我解釋一下嗎?我理解不了
老師,這個(gè)D我不太理解,你能解釋一下嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車(chē)智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?
意思收到發(fā)票也是按原來(lái)暫估的數(shù)量入賬?
你好,不是的,他的意思說(shuō)你之前暫估入賬已經(jīng)計(jì)算出來(lái)了移動(dòng)加權(quán)平均成本,收到發(fā)票按照實(shí)際數(shù)量金額入賬,這中間有誤差,不用調(diào)整,移動(dòng)加權(quán)平均會(huì)將差異結(jié)存到下月。
老師,理解了!謝謝!
你好,不客氣,能對(duì)你有所幫助