你好? ? ? 是的? ?要報(bào)印花稅的 。? ? ?但是不是選擇其他營(yíng)業(yè)賬簿 應(yīng)該是更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本,需要按照權(quán)利許可證照繳納印花稅,按件貼花五元

如果更換了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是不是在下月需要申報(bào)印花稅的其他營(yíng)業(yè)賬簿呢??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照更換了,是不是需要申報(bào)繳納印花稅?
請(qǐng)問(wèn):印花稅還需要年報(bào)嗎?是要在12月底前嗎?例如資金賬簿,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,賬簿與合同
新成立的公司,在第一個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候,是不是要申報(bào)資金賬簿的印花稅呢?公司自身的營(yíng)業(yè)執(zhí)照要申報(bào)印花稅嘛?
老師 現(xiàn)在更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是不需要繳納印花稅了?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那正副本寫(xiě)數(shù)量1還是2呢??、
那其他營(yíng)業(yè)賬簿 一般是什么情況下申報(bào)呢
?你好寫(xiě)1就行了。? ? 繳納一本的5元? ? ?。?其他營(yíng)業(yè)賬簿是說(shuō)的你們的賬本。 比如你日記賬? ? ?明細(xì)表 總賬這些 。 (這個(gè)現(xiàn)在是免印花稅的? )
那其他營(yíng)業(yè)賬簿的話 免征應(yīng)該還是需要申報(bào)的吧 是每年年末申報(bào)一次就行嗎?? 也直接寫(xiě)一本就行了還是??
你好? 有申報(bào)期的? 每年年初報(bào)一次就行了。? ? ?最終不繳納印花稅的 。? ? ? ?營(yíng)業(yè)執(zhí)照這個(gè)? 是你成立取得時(shí)候報(bào)一次就行了。? 后面比如你現(xiàn)在更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照? 在繳納一次? ? ?
我們兩年?duì)I業(yè)執(zhí)照更改了三次了。老師,那只是營(yíng)業(yè)執(zhí)照更換需要繳納這個(gè)嗎還是其他有的證件也需要繳納這個(gè)呢
你好? ? ?是的? ?營(yíng)業(yè)執(zhí)照按 這個(gè)?權(quán)利許可證照繳納印花稅,按件貼花五元
好滴,謝謝老師,我怕忘了,剛剛把其他營(yíng)業(yè)賬簿一起也申報(bào)了
?你好 你年初沒(méi)有報(bào) 可以一起報(bào)下? 。 以后記得及時(shí)報(bào)即可 。? 不客氣的。滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??