你好,與紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的之前藍(lán)字發(fā)票購買方有入賬嗎?
#提問#由購買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我作為銷售方開具紅字發(fā)票后,需要把紅字發(fā)票的二三聯(lián),交給購買方嗎?并且之前開具的正數(shù)二三聯(lián)購買方也不用退給我是嗎?
老師好,我想問一下開具紅字發(fā)票是否需要把二、三聯(lián)發(fā)票給對(duì)方?
因?yàn)楹献魅∠?,我公司要將上月開出的發(fā)票紅沖掉 1.對(duì)方把做賬聯(lián)還給我,我開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的第二聯(lián)我公司留下 2.對(duì)方保留做賬聯(lián),我開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票第二聯(lián)寄給對(duì)方 這兩個(gè)方式二選一嗎
老師好!咨詢下,發(fā)票購買方已經(jīng)認(rèn)證了且申請(qǐng)紅字發(fā)票,我銷售方開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票的二、三兩聯(lián)是否要給購買方?
請(qǐng)問我司上月收到對(duì)方發(fā)票已入賬和認(rèn)證,現(xiàn)對(duì)方要申請(qǐng)做紅字發(fā)票,那原先我司的收的二三聯(lián)發(fā)票是否要退還給對(duì)方,還是只要我這邊發(fā)起紅字申請(qǐng)對(duì)方紅字發(fā)票,將紅字的二三聯(lián)給我司就可以?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補(bǔ)稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補(bǔ)償金72000元,計(jì)入工資里了,但工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報(bào)表。
我想向您咨詢一下,一般私企會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)會(huì)事務(wù)和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對(duì)方公司開票內(nèi)容*勞務(wù)*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師請(qǐng)問小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報(bào)時(shí)沒超三十萬免稅嗎
你好,我們是貨運(yùn)公司,有些單子是拼車沒有專票的,請(qǐng)問普票開回來有用不
應(yīng)該是入了賬,如果購買方要回來發(fā)票可以嗎
你好,入賬了,就不需要要回來,開具的負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)需要給到對(duì)方入賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝