您好,最好期末收回,下期再借。

老師,請問一下,如果員工自己要在公司補回他自己沒有買的社保,這部分的全部費用(公司和個人)是不是有員工支付,那是不是就只記“其他應收款”就可以了?
老師你好 我們上月一個公司的款項 借其他應收貸銀行存款 但實際上不是借款 是業(yè)務成本費用 本月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應付,實際需要怎么操作嗎?
那請問下年末了預收和預付以及其他應收款的是借給我們自己公司的,但是營業(yè)執(zhí)照上和我們的公司是沒有關(guān)系的,只是實際上是父子的公司,就是實際上有關(guān)聯(lián)的公司的這種其他應收款要在年末要收回嗎,如果收不回的話,是不是要作一個借款合同,收借款利息的呢
老師,我們今天收了一筆款,是客戶擔心我們預售證下不來,不敢花這么多錢買我們的房子,所以和我們公司簽了個借款合同,把錢借給我們公司了,約定一年后預售證能下來就和我們簽購房合同,我現(xiàn)在做賬的話,是不是這樣做借:短期借款,貸:其他應收款;一年以后轉(zhuǎn)房款了就是借:主營業(yè)務收入,貸:短期借款。 借款合同約定這個錢就是房款
老師,我的應收賬款期末借方有46000,預收貸方46000,其實他們是一個老板2家公司,之前的會計搞錯了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實際上應該是平的
老師你好,小規(guī)模納稅人,開具技術(shù)服務的發(fā)票,目前稅率是多少。謝謝!
老師,我們老板從自己的其他公司,拿來了一些電腦,打印機這些,我應該怎么處理,
您好老師:我單位之前是買貨物,后來這家供應商也買我家的半成品,最后結(jié)算時,變成我家欠供應商的貨款了,然后商定按照欠款折算半成品,再付給供應商一部分半成品。這種情況需要補充抹賬協(xié)議嗎?還是需要別的手續(xù)?怎么做好?
只有銀行明細賬單,怎么做賬,怎么看收入和支出
老師,股東或者個人能借錢給公司么?是否有利息啥的,就單借錢不要利息不行么?
實收資本是產(chǎn)生了這個錢就要記下來在次年 1 月申報印花稅么(稅種認證是按年申報)還是后續(xù)股東投進來又從公戶轉(zhuǎn)出來就不用交印花稅
你好老師,有個問題請教你一下[呲牙]就是,我們老板想成立一個個體戶,然后以不要發(fā)票的價格(不要發(fā)票一個價格,要發(fā)票一個價格)購買材料比如鋼材,讓這個個體戶去稅務局代開一個點發(fā)票,作為成本入勞務公司的賬,這樣省點稅,又有成本,這樣可以么?
個人獨資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照里出資額100萬,資產(chǎn)負債表里實際投資70萬,如果轉(zhuǎn)讓協(xié)議里轉(zhuǎn)讓價格100萬,是按30萬交個人所得稅還是可以不用交個人所得稅呢?
發(fā)現(xiàn)金給員工 會計人員用現(xiàn)金支票支票上寫會計人員的名字提取現(xiàn)金可以嗎?另外為員工發(fā)現(xiàn)金怎么做賬呢?
不含稅跟稅率比例怎么算,舉例說一下
如果收不回呢,還有預收和預付金額較多的年末要及里收票和開票嗎,我們是建筑勞務公司,工程有時沒有那么快完工的
您好,預收預付是可以合理有余額的。其他應收款屬于資金往來,建議期末余額不大。
如果較大的情況下又還不回的是時候要怎么處理呢
您好,那您只能掛賬。
掛帳的意思就是記帳吧,就是記入其他應收款-借款公司的嗎
您好,是的,您的理解非常正確
掛帳了,但是其他應收款,年末不是怕稅務風險嗎,就問要不要在收不回來的情況下,可以作個借款合同,但是公司是認繳的,借款利息也是不能抵扣的
您好,做借款合同是可以的,但是需要體現(xiàn)利率,可能增加稅負成本。
就是要交增值稅6%,但沒有借款合同,不怕稅務風險的嗎
您好,看業(yè)務實質(zhì),合同可以后補,稅務關(guān)注時補充即可。但是納稅義務時點不要滯后