繼續(xù)確認應收賬款,等收到錢了沖銷應收就行
老師問下,我們是新辦醫(yī)院,有些帳不知如何做,收入中有應收帳款醫(yī)??畈荒艽_定,只有拿到錢了之后才能確定,對這一塊如何做帳
我們是醫(yī)院,應收帳款醫(yī)保款只能等年底了到帳了才能確認,跟平時做帳時有比較大的出入,問老師了說計提壞帳準備,可我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,請問該如何操作?
老師問下,醫(yī)院的應收醫(yī)??钪挥械侥甑撞拍艽_定收回,平時按預定壞帳率預扣,要如何作會計分錄?
老師好 有個問題我想請問下,比如投標保證金金額是408萬,對方還欠我們應付賬款 運費抵了一部分投標保證金,最后只支付投標保證金208萬 那該如何做分錄呢???借:其他應收款 408 貸:應收帳款200 貸:銀行存款208 那對方到時只會退408還是208啊 如果退208 那其他應收款不是還會有余額掛著嘛?不太理解
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉內(nèi)銷?如果轉內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應付款-海運費,是吧?分錄:借:應收-客戶 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務登記了
醫(yī)??钣泻艽笠粔K是收不回來的,因為各種各樣的原因,如何處理?
那就只能先按估計做壞賬,收到錢了再沖銷