同學(xué),你好 做到福利費里面
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
想請問一下國企,因為公司搬家加班又沒有食堂,然后花了三千塊員工吃飯,這筆帳怎么做?
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師,我目前在一家大企業(yè)做結(jié)算會計,加上社保工資3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我應(yīng)該就是從結(jié)算到成本,最后進稅務(wù),可能是我畢業(yè)這一年多跳槽頻繁吧,一方面,確實會計工資不高,還有我老公是做施工的,就想著要不轉(zhuǎn)行做資料員,聽說工資比較高,以后可以承包資料,一個月拿一萬的工資,想想可以跟老公不在分居,工資又高確實很心動,但是我在這里上班,帶我的師傅很認真的教我,我也上手了,培養(yǎng)我是為了孕期可以接替她,我的室友同事也曾說,這個崗位走了好幾個,試用期3個月,你才一個月,到時候領(lǐng)導(dǎo)覺得你行,就會跟你說試用期過了,我內(nèi)心從長遠來看,我應(yīng)該轉(zhuǎn)行,但是我也害怕,我還沒有學(xué)到一個月一萬的程度,我老公失業(yè)了,因為工地不是經(jīng)常就有,然后我又去應(yīng)聘會計,還是沒經(jīng)驗,還是三千的工資。
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
股東為實繳,賬面凈資產(chǎn)為負數(shù),現(xiàn)在進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
老師好,小型微利企業(yè),如果在去年我己符合標(biāo)準(zhǔn)并享受了政策,而今年不符合標(biāo)準(zhǔn)就不享受其政策,這個沒有延續(xù)性吧,意思是今年不符合條件不能享受政策,那么我下一年度即便符合條件也不能享受政策吧
問一下老師報關(guān)單是5月29號,6月讓開票是用5月匯率還是用6月匯率
生產(chǎn)企業(yè)備案時 做了外貿(mào)企業(yè) 可以撤回重做嗎 還是必須做變更
公對公轉(zhuǎn),備注往來,會計分錄求解
老師,我們是成品油企業(yè)有280萬的進項,這個我們要做無票收入還是做進項轉(zhuǎn)出
老師,公司是4s店,一般納稅人,完成一定的銷售任務(wù),供應(yīng)商也就是車企會返利,比如說銷售10萬,返利1萬,這一萬是打在一個專戶里,只能用來抵車款,我想問下,這種情況,這個返利怎么賬務(wù)處理,接受到返利,和抵減車款時賬務(wù)怎么處理
老板名下一個是貿(mào)易公司一個是工廠,貿(mào)易公司接到由工廠來做,工廠也會接其他公司的單子來加工,同樣都是委托加工區(qū)別就在于,老板這單位的關(guān)聯(lián)單位讓工廠直接采購材料加工后出成品,其他委托加工都是帶料來加工,這樣業(yè)務(wù),成本核算如何規(guī)劃
老師您好!我想問一下如果公司是一個公司,但是當(dāng)時付款時是以前的公司,但是開票是后面變更或是新公司開票,這個要平賬怎么平?
小規(guī)模納稅人所得稅稅率
國企很嚴(yán)啊老師?
借,應(yīng)付職工薪酬,員工福利 貸,銀行存款嗎
同學(xué),你好 按照實際情況,就是計入應(yīng)付職工應(yīng)酬-職工福利里面