您好 需要沖回稅金及附加
老師,已經(jīng)交了的增值稅附加稅退回,分錄怎么寫
上季度增值稅及附加稅在這個(gè)季度錢退回來(lái)了,分錄怎么做?營(yíng)業(yè)稅金及附加之前計(jì)提了,現(xiàn)在需要怎么做?
老師,這邊問(wèn)下退回了增值稅,附加稅的科目怎么寫分錄?需要沖回稅金及附加嗎
老師您好,退回的教育費(fèi)附加沖減稅金及附加對(duì)嗎?退回增值稅留抵退稅怎么記賬,謝謝
1到2月附加稅減半征收,5月退回稅費(fèi),退回稅費(fèi)還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎,還是直接沖減營(yíng)業(yè)稅金及附加
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
借,銀行, 貸,城建稅 借,城建 貸,稅金及附加
借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借方紅字 借;稅金及附加? 借方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸方紅字
增值稅呢?
什么原因退回增值稅的?
加計(jì)扣除之前算的不對(duì)
那您繳納的分錄怎么寫的
借,未交增值稅 貸,銀行
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字
那對(duì)于本期的就不對(duì)了
您前期多交了 現(xiàn)在退回紅沖 不影響本期要繳納的金額啊 怎么會(huì)本期不對(duì)了
不應(yīng)該應(yīng)該是已繳金額的貸方?
您繳納的時(shí)候是寫的已交稅金科目么? 退回應(yīng)該做當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)的紅字沖銷
這個(gè)稅金退款是 10%加計(jì)抵減計(jì)算錯(cuò)誤的差額 導(dǎo)致的退稅
我知道 您前面說(shuō)過(guò) 那您繳納的時(shí)候是通過(guò)未交增值稅? 現(xiàn)在對(duì)應(yīng)也沖回啊