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預(yù)收預(yù)付年末要怎么處理,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款年末要怎么處理,建筑勞務(wù)公司一般納稅人

2020-11-12 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 14:23

同學(xué)你好 不是法人股東的一般沒事,超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外

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快賬用戶1973 追問 2020-11-12 14:26

是法人股東的,預(yù)收和預(yù)付呢,其他應(yīng)收款是對本公司另一個公司借去,沒有借款合同,沒有利息收入,如果在年末不能還回的話,要轉(zhuǎn)為借款還利息的可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:35

不是,法人股東的要算分紅了,繳納20%個稅

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快賬用戶1973 追問 2020-11-12 14:37

那本公司借款給我們另一個公司呢要怎么處理呢

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快賬用戶1973 追問 2020-11-12 14:41

年末不以有收回的嗎,能借款合同,來收息來處理嗎 預(yù)收帳款的呢,預(yù)付的呢,年末的時候是建筑勞務(wù)公司是不是可以不參照工業(yè)的,年末要處理的呢,不處理怕稅務(wù)風(fēng)險的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:49

掛往來就可以了 這個沒事

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快賬用戶1973 追問 2020-11-12 14:56

科目 其他應(yīng)收款-往來嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:58

對,做往來款就行了

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快賬用戶1973 追問 2020-11-12 15:00

不用年末還回嗎,不能作利息收入借款的嗎,怕稅務(wù)風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:05

這個不用,你掛往來就行了

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同學(xué)你好 不是法人股東的一般沒事,超出三年的轉(zhuǎn)營業(yè)外
2020-11-12
同學(xué)您好 1.可以把這些科目的期末余額,形成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù),出具報表就可以,年末有余額沒關(guān)系的 2.但其他應(yīng)付款—股東,這個余額如果年末沒有歸還,股東要交個稅
2020-11-12
借其他應(yīng)收款b貸其他應(yīng)收款a
2021-12-07
你好,注銷的話,這個全部清零的,學(xué)員
2022-01-19
你好,同學(xué),要分析形成的原因,合理就不用管
2020-11-11
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