你好,取第一行的營業(yè)收入
請問老師第三季度A200000中華人民共和國所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)沒有營業(yè)外收入項,只有營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,營業(yè)外收入填不進去
請問老師,一般納稅人的企業(yè)所得稅季報表里每一行的營業(yè)收入是只取本季利潤表中第一行的營業(yè)收入金額,還是取本季利潤表中第一行營業(yè)收入+第17行 營業(yè)處收入匯總的收入呢
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師好!老師,企業(yè)所得稅報表中的第一行,營業(yè)收入欄是填寫一個季度的還是1一3季度營業(yè)收入總金額呢?謝謝
老師:現(xiàn)在在填寫一般納稅人,第三季度企業(yè)所得稅申報表,我是問的是:營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的關系。是不是利潤總額=營業(yè)收入一營業(yè)成本
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
那營業(yè)外支出和營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報表季報上不直接體現(xiàn)嗎
在那個申報表中,有個營業(yè)外收支單獨的
一般納稅人的企業(yè)所得稅表具體第幾行呢
你好,在所得稅申報表的第11,12行
不對啊,老師
哦,我說的是匯算清繳的,你這個不體現(xiàn)
那營業(yè)外收支在所得稅季報里是并入第一,二行里嗎
你好,不并入的,這個不是營業(yè)收入