?你好? ? ?是的? 你到時(shí)會調(diào)整成本來交納企業(yè)所得稅的? ?
老師如果給我們給甲方開了105萬的票,我們沒有成本發(fā)票,是不是直接按照不含稅收入去乘以25%呢?不是小微企業(yè)
老師,我們是工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在我們購入一批商品回來直接銷售,目前沒有給對方付款,他們也沒有給我們開發(fā)票,我現(xiàn)在做成本核算入賬的金額是直接不含稅的價(jià)格還是含稅價(jià)格入賬
老師,問下我們現(xiàn)在平買平賣,有一筆供應(yīng)商給我們開的票金額和我們賣出去金額一樣,但是我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)來的不含稅發(fā)票入成本,但是開出去的收入比成本小了幾分錢,現(xiàn)在成本比收入多幾分錢,怎么解決可以調(diào)賬
老師,我們是做設(shè)計(jì)的公司,平常開出去的是設(shè)計(jì)類的發(fā)票。想問下,有時(shí)候我們接到的甲方給的設(shè)計(jì)工作,開了發(fā)票給甲方。然后把業(yè)務(wù)分包給了乙方。乙方給我們開設(shè)計(jì)的發(fā)票,這樣乙方給我們的發(fā)票,可以直接做我們的成本嗎,是算材料 還是算主營業(yè)務(wù)成本下的明細(xì)哪個(gè)成本呢。設(shè)計(jì)公司的主營成本應(yīng)該是人工,和分包款吧,沒啥主營成本了吧
老師,你好,我們老板有個(gè)400萬合同,我們是小微企業(yè),如果開普票給客戶400萬發(fā)票,是不是就可以不用繳納增值稅了?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎