同學(xué),你好,是這樣理解的。
老師,如果想固定資產(chǎn)加速折舊的話,一次性計(jì)入費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是:借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊嗎?還是會(huì)計(jì)上正常折舊,完了填企業(yè)所得稅表的時(shí)候填加速折舊表呢?
固定資產(chǎn)折舊在做賬處理的時(shí)候正常提折舊,只在企業(yè)所得稅填表的時(shí)候一次性調(diào)減,是么
固定資產(chǎn)一次性扣除賬目的,有問題想咨詢下,賬務(wù)處理按正常提折舊,報(bào)所得稅表要填加速折舊附表,調(diào)減利潤(rùn),這樣的話,所得稅表這個(gè)加速折舊附表要填好幾年,直至這個(gè)固定資產(chǎn)正常折舊完畢?
今年匯算清繳的時(shí)候做了固定資產(chǎn)一次性加速折舊,6月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候資產(chǎn)加速折舊攤銷表要不要填數(shù)據(jù)的?
請(qǐng)問,固定資產(chǎn)一次性折舊,賬務(wù)處理正常做,正常結(jié)報(bào)表,只是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候一次性折掉,是不是這個(gè)意思
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
怎么做憑證,賬怎么處理
憑證還是按會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理,借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
那銀行存款怎么做啊,我不是有銀行存款么
借固定資產(chǎn),貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊