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我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)七月份有一張憑證搭賬科目用錯(不涉及到現(xiàn)金和存款),我現(xiàn)在可不可以把七月份的賬反過賬后再修改憑證 七月份的賬還沒裝訂成冊,我想這樣修改行不行啊

2020-11-11 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-11 20:49

這個最好是沖掉之后重新做,但是你之前申報了,不能反結賬了

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快賬用戶3337 追問 2020-11-11 21:30

我剛接手一般納稅勞務公司的賬,九月份的賬都沒做,今天我做時發(fā)現(xiàn)七月份有二張憑證錯誤,我也問了以前做這個公司的會計,他說叫我直接反過賬后再修改憑證

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齊紅老師 解答 2020-11-11 22:23

內賬?外面3季度申報原則是不能去修改之前了

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齊紅老師 解答 2020-11-11 22:23

不能直接反結帳去修改

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這個最好是沖掉之后重新做,但是你之前申報了,不能反結賬了
2020-11-11
你好,請問你想問的問題具體是?
2020-11-11
您好,就是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證(這個操作對的),這個損益沒有跨年,還在2023年利潤表里,不用做什么調整的,如果跨年的,需要用 未分配利潤和以前年度損益調整
2023-04-19
你好,不可以的,這種有風險,因為你收到的發(fā)票不能提前做。
2023-03-30
你好,有錯誤,應當及時更正才是的?
2022-11-01
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