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老師,專門做加工的企業(yè)除了人工之外基本上沒其他票可以抵扣,稅負特別高怎么辦呢

2020-11-11 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 18:41

你們這個只有受托加工嗎,那這個年銷售額超過500萬嗎,沒有你們轉(zhuǎn)回小規(guī)模吧,要不公司名義買車吧,這個進項稅額可以抵扣

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快賬用戶2809 追問 2020-11-11 18:46

肯定超過500萬一年2000萬的。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-11 18:51

,,,,那沒有辦法,你這個銷售額太多了,看能不能再注冊一個公司分散業(yè)務(wù),還有這個公司買車固定資產(chǎn)進項稅額可以抵扣

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你們這個只有受托加工嗎,那這個年銷售額超過500萬嗎,沒有你們轉(zhuǎn)回小規(guī)模吧,要不公司名義買車吧,這個進項稅額可以抵扣
2020-11-11
你如果說不是房地產(chǎn)企業(yè),你不可以享受后面這個加計20%扣除的。那么銷售、管理、財務(wù)他們是按照開發(fā)成本和土地成本10%作為扣除限額。
2022-06-21
?你好;? ? 是的。 累計來算的; 叢1月開始算哈 ;? ??
2022-07-27
增值稅申報 申報時在增值稅申報表附列資料(四)填預(yù)繳稅款金額,正常填進項稅額,按 “銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額” 計算應(yīng)補(退)稅額,負數(shù)可退稅或留抵。 外經(jīng)證核銷 準備資料,通過電子稅務(wù)局相關(guān)模塊提交核銷申請,稅務(wù)機關(guān)審核通過后完成核銷。 賬務(wù)處理 確認收入、預(yù)繳稅款、實際繳納增值稅等環(huán)節(jié)做相應(yīng)會計分錄,有留抵或應(yīng)退稅額要調(diào)整。
2024-12-23
您好,1、借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。2、借:庫存商品,或者原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(專用發(fā)票部分增值稅),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,3、不需要分錄。4、借:固定資產(chǎn),應(yīng)付職工薪酬-福利費等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。5、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出,6、借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。7、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)交城建稅,應(yīng)交教育費附加,地方教育附加費,貸:銀行存款。8,除此之外,需要計提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計提增值稅附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計提工資等。
2019-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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