你好 你開紅字信息表 你先做轉(zhuǎn)出分錄。? 然后收到紅字發(fā)票 你做紅沖分錄? 。? 收到正確發(fā)票你再做 進項稅 認證抵扣。 你不會處理。? 你就把 之前認證的時候分錄怎么做的。 我看看 怎么給你寫? ? ?
你好老師,之前對方給我開的專票有問題,我們已經(jīng)認證了,10月份我們做了紅字發(fā)票申請,然后對方又給我們開了發(fā)票,這樣我該怎么處理???
老師您好,對方公司開發(fā)票給我司,多開了2000,對方把發(fā)票都給了我司,已經(jīng)認證的,然后對方開紅字發(fā)票2000,紅字發(fā)票需要給我們嗎?
你好,我們是購買方發(fā)票已經(jīng)認證,給對方開具了紅字發(fā)票信息表,對方開過沖紅發(fā)票后給我?guī)茁?lián)啊,對方問我要我抵扣后的發(fā)票我應該給他嘛
我們以前月份開給對方的發(fā)票現(xiàn)在要開紅字,對方已經(jīng)認證了,但是對方又把票郵寄回來讓我們開紅字了,請問對方該郵寄回來嗎?
老師,我們是購買方,發(fā)票我們已經(jīng)認證了,開具了增值稅紅字信息表給對方,然后對方開了紅字發(fā)票了,接著我們是應該這么做賬對嗎?
臨時單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個朋友是公司的法人。是做勞務外包。以個人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務風險嗎?他個人有什么稅務風險嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關還是銷售商品相關
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時乙方給甲方個體工商戶開了張普票,然后甲方到另外一個建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實際發(fā)生的業(yè)務,領導出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對方蓋的公章,這種沒超500元是不可以入賬??只是一下拿回來5800多的,
小規(guī)模公司可以開6個點的票嗎
工商年報對外投資總額,認繳,實繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認繳等于實繳。 投資總額,填賬上長期股權投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費用-業(yè)務招待費,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個人所得稅是按照幾個點繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會計準則,如果2022年兩項經(jīng)濟業(yè)務錯誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因為調(diào)整分錄在2023年,費用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
老師,之前是這么做的,而且已經(jīng)認證抵扣了,我該怎么辦?
你好? 首先1.? ? ?你開紅字信息表 你先做轉(zhuǎn)出分錄? 借主營業(yè)務成本貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(這個金額是你們進項稅的金額? ?)? 然后次月記得在附表2 報轉(zhuǎn)出金額的申報? 2. 然后 你收到 紅字發(fā)票后做 :借主營業(yè)務成本? 紅字 貸其他應付款 紅字? (這個金額是你們價稅合計的金額)3. 收到正確發(fā)票 在做一遍 :借主營業(yè)務成本 進項稅貸其他應付款? ?
老師,對方后來只給我們了正確的發(fā)票,沒有給我們紅字發(fā)票,這個該怎么辦呢?
你好 找對方給你紅字發(fā)票 。 這個必須要給你的。 不然你沒法沖分錄。? ??
好的,謝謝老師,我去問對方要
?嗯? 一定要要回來哈 。沒事的。幫到你就好? ? 滿意請給予評價?