你好 是的 就是這樣來做賬分錄 借:主營業(yè)務成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款
你好!我公司有一部分用于自己使用,有一部分是出租,那我的電費有一部分是自己用的,那我在交電費的時候分錄應該怎么做?是借:主營業(yè)務成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款嗎?
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個店面,出租出去。平時的電費有由酒店一起支付,支付電費時酒店做的分錄: 借:營業(yè)費用3萬 貸:進項稅4000 貸:進項稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當租戶付我們代交的電費時,借:銀行存款2000 借:營業(yè)費用-1500 貸:進項稅轉(zhuǎn)出500
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔的,不應該進入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔的水電費) 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師,比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認證抵扣了,當時做賬也做進管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔的,在發(fā)放工資的時候?qū)€人承擔的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費用500,現(xiàn)在如果要將個人承擔部分的電費進項轉(zhuǎn)出,是借管理費用-電費57.52,貸:應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出57.52
老師,物業(yè)公司的電梯電費一直還都是我們公司自己交,還沒有跟住戶收呢,這部分電梯費計入什么科目?是管理費用還是業(yè)務成本呢?
你好老師,合作的伙食費記哪里?
個體戶申報經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了。現(xiàn)在想去更正2024年季度的財務報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
這個需要做計提嗎?
你好? ?不用。 按你實際發(fā)生的 每個月來做分來處理。? 你們 是按月來支付電費嘛?