你好 是的 就是這樣來做賬分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款
你好!我公司有一部分用于自己使用,有一部分是出租,那我的電費有一部分是自己用的,那我在交電費的時候分錄應(yīng)該怎么做?是借:主營業(yè)務(wù)成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款嗎?
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個店面,出租出去。平時的電費有由酒店一起支付,支付電費時酒店做的分錄: 借:營業(yè)費用3萬 貸:進項稅4000 貸:進項稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當(dāng)租戶付我們代交的電費時,借:銀行存款2000 借:營業(yè)費用-1500 貸:進項稅轉(zhuǎn)出500
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔(dān)的,不應(yīng)該進入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔(dān)的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應(yīng)收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔(dān)的水電費) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師,比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了,當(dāng)時做賬也做進管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔(dān)的,在發(fā)放工資的時候?qū)€人承擔(dān)的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費用500,現(xiàn)在如果要將個人承擔(dān)部分的電費進項轉(zhuǎn)出,是借管理費用-電費57.52,貸:應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出57.52
老師,物業(yè)公司的電梯電費一直還都是我們公司自己交,還沒有跟住戶收呢,這部分電梯費計入什么科目?是管理費用還是業(yè)務(wù)成本呢?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
這個需要做計提嗎?
你好? ?不用。 按你實際發(fā)生的 每個月來做分來處理。? 你們 是按月來支付電費嘛?