你好 是的 就是這樣來做賬分錄 借:主營業(yè)務成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款
你好!我公司有一部分用于自己使用,有一部分是出租,那我的電費有一部分是自己用的,那我在交電費的時候分錄應該怎么做?是借:主營業(yè)務成本-電費 管理費用-電費 貸:銀行存款嗎?
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個店面,出租出去。平時的電費有由酒店一起支付,支付電費時酒店做的分錄: 借:營業(yè)費用3萬 貸:進項稅4000 貸:進項稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當租戶付我們代交的電費時,借:銀行存款2000 借:營業(yè)費用-1500 貸:進項稅轉出500
租戶還要付你們代收的水電費呀,說明那些水電費不是你們承擔的,不應該進入你們的費用呀。 借營業(yè)費用/管理費用(屬于你們公司承擔的水電費,進入你們公司的費用) 借其他應收款-代收水電費(屬于租戶要交給你們的水電費,是租戶要承擔的水電費) 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 租戶付你們水電費時: 借銀行存款 貸其他應收款-代收水電費 老師:我們單位銀行扣電費時候酒店的電費和租戶的電費分不開的,那要如何處理?
老師,比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認證抵扣了,當時做賬也做進管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔的,在發(fā)放工資的時候將個人承擔的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費用500,現(xiàn)在如果要將個人承擔部分的電費進項轉出,是借管理費用-電費57.52,貸:應交增值稅—進項稅額轉出57.52
老師,物業(yè)公司的電梯電費一直還都是我們公司自己交,還沒有跟住戶收呢,這部分電梯費計入什么科目?是管理費用還是業(yè)務成本呢?
二手房租房公司,開中介費的稅務編碼大類是什么呢
結錯一筆賬怎么做會計分錄?金額23
老師公司租賃的電車汽車,發(fā)生的電費,可以稅前扣除嗎
老師,麻煩給看一下。我結轉的成本對嗎?!
老師,比如9月份30天,公休4天,他出勤14天,基本工資3000 ,我算工資是3000/26*14這樣算嗎
申報年終獎是單獨申報還是合并申報合適?單獨申報的具體操作步驟是什么
公司美元戶的錢,建賬時候兌成人民幣入賬,請問后面做賬需要怎么操作
老師,收到*現(xiàn)代服務*市場分析服務的發(fā)票可以錄入到銷售費用-市場推廣費嗎?
當月開的發(fā)票要紅沖,是直接開紅字發(fā)票就行了,不用開紅字信息確認單的吧
你好老師,請問我們的工程業(yè)主方買了保險(我們沒花錢,是業(yè)主方自己花錢買的),因暴雨毀壞產(chǎn)生了理賠,保險公司賠付了6萬,現(xiàn)在要返還業(yè)主方3萬,進來的6萬和出去的3萬分別應該如何進行賬務處理。
這個需要做計提嗎?
你好? ?不用。 按你實際發(fā)生的 每個月來做分來處理。? 你們 是按月來支付電費嘛?