你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務(wù)公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應(yīng)該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應(yīng)該怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
請問,暫估庫存到進入成本,分錄怎么寫?后面票來了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么寫分錄
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思啊?
就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工
你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??
10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧
你好 是的 。先暫估入賬去? ??
不對呀,暫估的時候是沒有進項的,發(fā)票來了有進項
你好? 如果你有進項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應(yīng)收款-進項稅? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??
好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進項稅額),貸應(yīng)付帳款--暫估應(yīng)付帳款
等于這個應(yīng)付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套
你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應(yīng)付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??