您好 請問員工信息報送了嗎
老師,填寫7月份的個稅申報,出現(xiàn)圖2那種情況,圖2的那些非正常人員的名字,是7月1號離職人員的名單,我該怎么辦呢?
老師你看下,我這個月零申報個稅,申報失敗,平時我也是這樣申報的都沒問題,這個月就跳出這個。我要怎么辦?工資薪金是填的是5000元??!是稅款計算那里顯示累計減除費用40000的
是這樣的我這個月零申報個稅,申報失敗,平時我也是這樣申報的都沒問題,這個月就跳出這個。我要怎么辦?工資薪金是填的是5000元?。∈嵌惪钣嬎隳抢镲@示累計減除費用40000的,怎么申報不了
老師圖1那里出現(xiàn)這個字,怎么出現(xiàn)這樣情況,10月份看的是申報了,但是顯示企業(yè)是申報失敗怎么辦?
老師你好,圖1那是我12月申報的報表,圖二的話是我1月份要申報的,但是呢,出現(xiàn)黃色字體是怎么回事呢?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
現(xiàn)在看到這樣
提示您沒有填寫數(shù)據(jù)
因為公司要注銷,所以只報了一個人的稅,工資寫為0,11月10都一樣報一人
減員了,只有報一人,難到工資一定要寫嗎
寫0應(yīng)該也可以申報的啊
老師是不是已經(jīng)申報了?
這是已經(jīng)申報了啊
那為什么上面會出現(xiàn)那些字體?
您減少了人員要做非正常 有沒有報送?
11月份的有
10月份是別人報
已經(jīng)申報成功 沒有報送成功沒事的
好的,謝謝老師回答
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問