你好,是的,不用管真實性的,員工對真實性負(fù)責(zé)
老師,算個稅的時候那6項專項扣除,真實性是怎么處理的?員工在個稅APP填寫?會計在個稅系統(tǒng)里面就可以同步看到?
老師,想問一下關(guān)于個稅的問題,如果員工在手機(jī)APP上把專項附加扣除填好了,我這邊是不是只需要在個稅系統(tǒng)上那個專項附加扣除信息采集那里下載更新就可以了?
老師,我有個疑問,就是關(guān)于個稅專項附加扣除里面,大病醫(yī)療費用的扣除,在實際操作里,員工個人需要在個稅APP自己提交電子版材料,那么提交之后,個稅專員在申報個稅時,會看到員工個人提交的關(guān)于大病醫(yī)療的詳細(xì)信息嗎? 還有就是房貸的扣除,個人在個稅APP里面提交之后,個稅專員在申報個稅時,能看到詳細(xì)信息嗎?或者說他們在申報的時候,對于員工個人提交的專項附加扣除信息,他們能看到哪些信息?
新進(jìn)員工的個稅怎么計算,意思是其專項扣除資料從哪里可以看?個稅系統(tǒng)是不是過了15號就看不到了?
你好老師,員工在個稅app已經(jīng)填寫六項扣除,怎么可以同步到公司自然人扣繳系統(tǒng)里
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
員工在手機(jī)個稅APP上填了之后,那會計代交個稅的時候,更新一下就可以同步看到員工的信息?
會計在自己電腦上操作
是的,但員工要寫代扣繳單位是你單位
老師,我方新公司,我不知道他們改了沒有,現(xiàn)在改肯定延遲2月了,沒關(guān)系嗎?
沒有關(guān)系的,到時如果預(yù)繳多了,匯算會退稅的。
舊單位沒給交了,我讓他們現(xiàn)在改成我的單位吧?有沒有不妥?
你們要是代扣代繳個稅就可以扣除的
對的,8月我方開始扣得,舊公司8月終止的
可以的,你就在你支付工資時扣除即可
我的流程沒問題,是缺了員工在手機(jī)APP修改的環(huán)節(jié)
對,你讓員工修改一下就可以了