你好 可以抵扣進項 可以復(fù)制一張發(fā)票 和進項放一起?
老師,員工出差坐的高鐵票原價交給我了,我粘貼放在記賬憑證后面了,可是這個不是可以抵進項稅嗎?我需要復(fù)印一份和進項稅票放在一起嗎?
請問我公司進項太多,那我不做進項,只做待抵扣增值稅,那我這個抵扣聯(lián)是不是要抽出來?等到認(rèn)證的時候,其他抵扣的票放在一起,也就是說,記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不在一個月份的,可以這樣子嗎?
老師,您可以接著回答一下我下面的問題嗎?就是這個全電發(fā)票,對方給到我們的全電(專票),我們在拿到后,就要緊接著再復(fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨存放起來?然后,次月初勾選抵扣的時候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來勾選抵扣?
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費-進項稅額,但是稅務(wù)上因為進項發(fā)票大于銷項了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應(yīng)交稅費-代認(rèn)證抵扣進項稅???
請問老師,我單位2019年員工出差的車票部分計提了一部分待抵扣進項稅,這部分稅金一直沒有抵扣掛在賬面好幾年,那么以后我單位開票確認(rèn)增值稅的時候,這部分車票的待認(rèn)證進項稅還可以用嗎?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點,該怎么申報?調(diào)減成本嗎? 可是我實際成本夠的呀
老師,支付個體戶的經(jīng)營所得個稅怎么做賬呢,計入借方應(yīng)交個人所得稅,那這個科目到時候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時系統(tǒng)提示,與第四季度報表不一致,我翻看了一下四季度的報表,是錯的,這個報表從第一季度收入就是錯誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請問公司員工報銷2022-2023年的費用,這個該怎么做賬
建工險是計入工程施工還是管理費用
老師利潤百分比怎么計算
阿里巴巴國際站的交易服務(wù)費是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報哪些稅?
老師,比如2024年中計提的應(yīng)發(fā)工資共120萬,實際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬,納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除,將來剩余的20萬發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報表扣除,或者在未來的年份扣除嗎?