你好,紅沖發(fā)票沖減的是當(dāng)月的收入,下月正常開具,正常納稅。
老師您好,請問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了?不用申請紅字發(fā)票信息表給稅務(wù)審核了再沖紅嗎?
老師,您好!請問一下:紅沖發(fā)票,當(dāng)月不開具正數(shù)發(fā)票的話,下月還可以抵用嗎
老師您好:想問下電子發(fā)票開錯了,是不是要開紅沖呢?還有一般納稅人跨月發(fā)票要開紅沖,小規(guī)模可以開負(fù)數(shù)沖跨月的票嗎?紅沖和開負(fù)數(shù)什么情況下用分不清?謝謝!
您好,老師,紅字沖正是怎么回事?打個比方,上個月的發(fā)票下個月拿回來重新開具,是不是就可以用紅字沖正?
老師你好請問一下數(shù)電發(fā)票我們當(dāng)月開的銷項我們不經(jīng)過對方可以沖紅嗎
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
我現(xiàn)在紅沖的是8月份開具的發(fā)票4萬,如果這個月不開具正數(shù)發(fā)票,下個月再開,就是說,這個紅沖的發(fā)票就不能抵用了嗎
例如你11月份的銷售額是5萬,這個月開一張1萬的負(fù)數(shù)發(fā)票,那么你11月份銷售額就是4萬。 12月開正常開具,正常納稅,不存在抵扣的問題。11月份已經(jīng)減少了1萬了銷售的。
我們這是小規(guī)模納稅人,是按季度申報的,
你好,季度申報是一樣的。1月申報第4季度時,銷售額少1萬。
老師你的意思是當(dāng)月紅沖,當(dāng)月開具才能抵用嗎
紅沖不存在抵不抵用的問題,哪月紅沖,減少的是當(dāng)月的銷售額,減少的是當(dāng)月的銷項稅額。
老師的意思就是當(dāng)月紅沖只能減少當(dāng)月的銷售額
是的,是這個意思的,例如,11月紅沖,減少11月的銷售額,12月紅沖,減少的就是12月的銷售額。
那我能不能這樣,這個發(fā)票先不紅沖的,等下個月需要開票的時候再紅沖,如果到了12月份還不開票,不能跨年使用吧
可以,跨年是可以紅沖的。
那我先把票放著,啥時候開票啥時候紅沖,2020年8月份開的票,可以放到2021年紅沖是吧
對購買方?jīng)]啥影響吧
是可以放到2021年紅沖
老師,這個發(fā)票我剛才紅沖上傳了,可以取消嗎,暫時不紅沖了
你好,已經(jīng)上傳紅沖,不可以取消。
嗯,好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!