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老師好!請教一下,生產(chǎn)車間 購買使用的工具,幾十幾百塊的東西,怎么入賬呀?

2020-11-09 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-09 15:54

你好!計(jì)入制造費(fèi)用就可以的

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快賬用戶4667 追問 2020-11-09 16:08

老師好,請教一下,暫估入庫的原材料,跨月或者隔月發(fā)票才回來,但是收到原材料的當(dāng)月已經(jīng)以暫估的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那收到發(fā)票后,沖紅暫估分錄,重新做對的分錄了,那么已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:09

你好!好也要沖紅差額。

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快賬用戶4667 追問 2020-11-09 16:52

就沖紅差額部分就可以嗎?少結(jié)轉(zhuǎn)的話是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 16:54

你好,是的,如果多計(jì)提了就沖差額,如果少計(jì)提了就補(bǔ)差額。

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你好!計(jì)入制造費(fèi)用就可以的
2020-11-09
您好 請問是向單位購買的么
2021-07-30
你好! 購入記入原材料…輔助材料 領(lǐng)用記入制造費(fèi)用…輔助材料
2020-10-09
你好 可以計(jì)入制造費(fèi)用-低值易耗品 這樣來做賬
2020-11-11
你好 根據(jù)你的描述 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi) 增值稅 貸:銀行存款
2020-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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