你暫估高,現(xiàn)在沖掉多暫估就可以,領用沖掉多領用金額就可以,科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉多做的
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候,正常結這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。
我們是工業(yè)企業(yè),進銷存用的是月末加權平均,現(xiàn)在調庫存只能調入庫,比如一件商品沒有了,月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負500,因為用的是月末加權平均,單價不一樣,庫存里面沒有了產品,但是還有余額這個怎么辦(比如月初數(shù)量是500,金額是5000,入庫數(shù)量我填負500,因為是加工業(yè)算分配率得出成本單價,這樣就導致月出的單價和入庫單價不一致,產品實際已經不在了,但是還有余額)
我10月底暫估原材料入庫單價估高了,其中10月份領用了一部分按照高價生產成成品,留了一部分還在庫里,因為報表已經出了,只能這個月調整,我用的是用友軟件,怎么調整這個賬?
老師,上個月我們公司生產的A半產品100件。在上個月6月份產品入庫時是作為良品入庫了,但是在本月領用A半成品生產的時候,發(fā)現(xiàn)上個月入庫的A半成品100件,其中有10個需要作報廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無法修好,最終只能定義為報廢品。那對于這些各種原因導致的報廢。財務在做成本核算的時候,可以直接減少當月的半成品良品入庫數(shù)據(jù),增加當月的BAO數(shù)據(jù)嗎?如下例子:假設本月共生產A半成品250件,報廢25件。財務做成本核算,計算當月良品入庫,把本月發(fā)現(xiàn)的上月生產批次的報廢的10個在當月良品入庫數(shù)里面調減(250-25-10=215件),NG數(shù):當月NG加上在本月生產時發(fā)現(xiàn)的上月上次批次的10個報廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
                老師你好,我們公司庫房新購買入固定資產拖車金額280元,還沒有付款,需要累計折舊不,這樣做賬
甲公司通過勞務公司獲取員工,支付給勞務公司勞務費,勞務公司給甲公司開票,甲公司勞務費怎么做分錄
老師,請問a公司名下有塊地,是有b股東和c股東各投資500萬買下的,公司目前未分配利潤為負數(shù),現(xiàn)在b股東需要把股權轉讓給d公司,土地評估增值了,我們需要交些什么稅呢?b股東可以以原價500萬平價轉讓給d公司嗎?
老師好,總公司和分公司都是獨立核算的,有往來款可以互相開票嗎
2024年4月收到的款掛預收賬款,可以在2025年9月轉收入嗎??
老師、我們有個客戶預收款33萬、貨什么都發(fā)給他們了,客戶也確認說不要發(fā)票了、那我們怎么平賬呢,等到25年匯算清繳的時候客戶沒有發(fā)票也要的納稅調增吧?
甲公司通過勞務公司獲取員工,支付給勞務公司勞務費,勞務公司給甲公司開票,甲公司勞務費怎么做分錄
應收賬款余額為負數(shù),是指客戶欠我們錢吧?
計提交印花稅會計分錄怎么做
公司主營業(yè)務范圍有信息技術服務,收到信息技術服務費受營收的百分之15限額扣除政策吧