你好,如果增值稅是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那么就不再包括增值稅。
企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。比如一臺(tái)設(shè)備是60萬(wàn),應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn),怎么計(jì)算?
企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用符合規(guī)定的環(huán)保、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免。 請(qǐng)問(wèn):這里的“投資額“含不含增值稅?
判斷題】企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中抵免。( ???) 老師為什么這題是錯(cuò)的呢
老師好,《江蘇省政府辦公廳關(guān)于提升社區(qū)物業(yè)服務(wù)水平促進(jìn)現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中“對(duì)吸收就業(yè)多、資源消耗和污染排放低的物業(yè)服務(wù)企業(yè),按照其吸收就業(yè)人員數(shù)量給予補(bǔ)貼。物業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用列入《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》《安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》范圍內(nèi)的專用設(shè)備,可按專用設(shè)備投資額的10%抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額;當(dāng)年應(yīng)納稅額不足抵免的,可向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)期不得超過(guò)5個(gè)納稅年度。 ” 這里對(duì)吸收就業(yè)多的物業(yè)服務(wù)企業(yè),按照其吸收就業(yè)人員數(shù)量給予補(bǔ)貼。請(qǐng)問(wèn)就業(yè)多的人員是指多少個(gè)啊?謝謝!
甲公司2019年在W市登記注冊(cè)成立,不符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅按季預(yù)繳。主要從事建筑材料生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)建筑材料銷售收入500萬(wàn)元,生產(chǎn)設(shè)備出租收入60萬(wàn)元,國(guó)債利息收入1.5萬(wàn)元,存款利息收入0.8萬(wàn)元,存貨盤(pán)盈0.2萬(wàn)元。(2)發(fā)生的合理的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向金融企業(yè)借款利息支出3萬(wàn)元,直接向某大學(xué)捐贈(zèng)1萬(wàn)元,繳納訴訟費(fèi)用1.7萬(wàn)元。(3)購(gòu)置符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備投資額45萬(wàn)元,當(dāng)年即投入使用。(4)全年利潤(rùn)總額為280萬(wàn)元。已知:企業(yè)所得稅稅率為25%。符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅額
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒(méi)錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開(kāi)辦費(fèi),這些開(kāi)辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi),還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤(rùn),想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等有很多沒(méi)有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無(wú)票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無(wú)票支出?
老師我們國(guó)慶過(guò)節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來(lái)之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^(guò)節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做啊?
如果不能抵扣,比如普通發(fā)票,那么就是價(jià)稅合計(jì)。