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我們實際是商貿(mào),外發(fā)委托加工給工廠,工廠加工完幫我們發(fā)貨給客戶,供應商是工廠找的,供應商發(fā)貨給工廠,發(fā)票給我們由我們支付,我們支付供應商貨款等于抵了工廠的委托加工費,內(nèi)賬就沒有做庫存進出登記,說以前內(nèi)賬和工廠是一家沒有分賬,今年5月才分開的。我覺得很亂,理不清思路

2020-11-08 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-08 18:50

你好,同學。 你現(xiàn)在是什么問題, 你這內(nèi)賬和外賬本就是不同的處理,各自按各自依據(jù)做賬處理的

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你好,同學。 你現(xiàn)在是什么問題, 你這內(nèi)賬和外賬本就是不同的處理,各自按各自依據(jù)做賬處理的
2020-11-08
同學你好 這個可以做入庫的分錄
2022-10-21
你好,同學。 首先,你現(xiàn)在是如實進行處理,風險 倒不存在,稅這邊沒有少交稅,通常就不會有問題。 你這平賬,只有相關的款項收回支付后才可平賬處理的。
2020-11-08
你好,因為你們單位是商貿(mào),你買來直接銷售,你出口退稅的話,得有購入的這個產(chǎn)品的發(fā)票,不能是加工費和材料費的。要不不好退。
2023-07-20
你好,同學,暫估入庫的金額是不含稅的金額,比方價稅合計100元,暫估入庫87元。下月發(fā)票到了,一般是沖回暫估入庫: 借:應付暫估款87 貸:委托加工87。 然后做藍字分錄: 借:委托加工87 應交稅費-應交增值稅-進項稅額13 貸:應付賬款100。
2022-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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