您好,您用轉(zhuǎn)賬支票取去銀行進賬,進賬單可以可以回單,借銀行存款貸貸應付賬款
老師 這個月銷售商品下個月才開票這個月要怎么做賬?
老師請問一下,公司產(chǎn)品贊助活動,怎么做分錄
各位老師大家好,代賬公司有注冊分公司的嗎
退稅,及免征退含義?
在七月份的時候,我把制造費用下到生產(chǎn)成本中的制造費用中了,七月份已完結(jié)。八月沖回可以嗎?七月份費用已結(jié)轉(zhuǎn),有沒有影響?
請問老師,小規(guī)模公司一直開票開的是1%的票,現(xiàn)在客戶要求以后都開3%的,突然開票從1%改到3%有風險嗎?
老師,我們24年有出口退稅,但是有部分收入放到25年確認。 現(xiàn)在稅務局老師讓把收入重新申報在24年。想請教下具體咋更改
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點多收利息做什么科目
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點多收利息做什么科目?
老師,社保新規(guī)定是要求必須要跟所有的員工交社保,9月份的話是申報個稅和申報社保人數(shù)不一致就有風險,還是員工舉報才會查
老師,我們提供服務收入,收到對方來的發(fā)票,借,勞務成本――推廣支出,貸應付賬款,做這樣的分錄可以么
您提供勞務收入,那不是應該您給對方開發(fā)票嗎
老師,早,那收到推廣廠家開來的發(fā)票,怎么做分錄
廠家給您開的發(fā)票,是您的成本的
借勞務成本貸應付賬款行嗎,老師
您是和勞務收入對應的成本的是可以的
謝謝老師,小規(guī)模3的稅減成1的稅做分錄怎么做
正常按1%的金額做應交稅費——應交增值稅就可以
謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在
老師,麻煩再問下,我們提服務的收入,收到對方的發(fā)票,確認為主營業(yè)務收入,還是勞務收入,這倆有區(qū)別嗎
對方開的發(fā)票給您 您應該是成本費用,您自己開的發(fā)票才是收入的,您的主營業(yè)務的是主營業(yè)務收入
謝謝老師!
不客氣 這是我們的職責所在