同學您好,那您需要逐月核對,是哪個月出現(xiàn)的問題?然后再把你認證的進項稅額和你賬上做的進項稅額,您開票的銷項稅額和您賬上做的銷項額來逐筆核對
財務(wù)報表上的留底稅額 和電子稅局的留底稅額不相同咋辦
老師,為何電子稅務(wù)局里的期末留抵稅額和金蝶財務(wù)報表留底稅額差應(yīng)納稅額呢?
代開專票有作廢的,稅額留底,怎么在電子稅務(wù)局查看留底稅額有多少?
賬上和電子稅務(wù)局申報表那個留底金額差0.09元,需要調(diào)嗎?
老師,電子稅務(wù)局申報增值稅時顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人,主表一般項目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45,可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài),填不了,這是什么情況?
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個月開票金額100萬,因為這家公司沒什么進項,怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報酬代扣代繳個稅以外,是不是申報勞務(wù)個稅的時候還要報城建稅啥的。就是報勞務(wù)報酬個稅的時候,不是開票的時候
資產(chǎn)負債率=負債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
我也是才來啊 之前會計做的啊 去年的就不啊
賬面上多了 電子稅局的少了
這種情況下您只有這種情況下,您只有具體核對了,才知道是什么原因?qū)е碌?
我看了下19年的申報表和財務(wù)賬每個月的進項都對不上啊
那這樣看來的話,應(yīng)該他以前的帳是比較亂的,根本就沒有核對過
我看了今年年初結(jié)轉(zhuǎn)就不對 我就去看去年的 銷項可以對的上就是進項對不上啊 可能她的認證期和財務(wù)確認期不一樣
關(guān)鍵她也沒有用待認證科目 直接做的進項
那這樣的話,可能對起來的話就比較麻煩
可以不管嗎
如果不管的話,那您這個帳以后一直是不準的
那如果我把所有的專票都找出來 加起來的稅額和賬面是相等的該咋辦啊
是相等的是最好,主要現(xiàn)在有不一致的話,肯定是中間有哪里出錯了?那你就在對應(yīng)的調(diào)整一下錯誤的分錄就可以
如果賬面是對的那申報系統(tǒng)是錯的咋做啊 我們的這個申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不是自動導入的是自己手動輸入的
那就需要更正申報表