同學(xué)你好,計(jì)提制造費(fèi)用是發(fā)生費(fèi)用,制造費(fèi)用是在借方;結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,是將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用是在貸方;
請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和計(jì)提制造費(fèi)用的分錄有什么不同嗎?
兩種產(chǎn)品甲乙有各自的制造費(fèi)用,也有共同的制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí)是自己?jiǎn)为?dú)的制造費(fèi)用加上共同制造費(fèi)用分配到這個(gè)產(chǎn)品的費(fèi)用嗎?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用這筆分錄是手工錄的嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的話,不是應(yīng)該制造費(fèi)用增加嗎? 為什么不是借: 制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄是什么
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
那計(jì)提制造費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用有什么不同呢?
同學(xué)你好,計(jì)提制造費(fèi)用是發(fā)生費(fèi)用,制造費(fèi)用是在借方;結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,是將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用是在貸方;——這個(gè)就是不同的地方;計(jì)提是發(fā)生費(fèi)用;結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)出費(fèi)用;
什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),什么時(shí)候計(jì)提呢
同學(xué)你好,平時(shí)發(fā)生費(fèi)用時(shí)計(jì)提;月末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn);
平時(shí)發(fā)生的,放到月末來結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué)你好,是這樣的;