你好 計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本 先收學(xué)費(fèi),借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:預(yù)收賬款 分期確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老師好,我們是武道教育培訓(xùn)公司,有很多的學(xué)員,收的款都算預(yù)收賬款。確認(rèn)收入是根據(jù)每個學(xué)員月銷課次數(shù)來結(jié)算的收入。那么學(xué)員非常的多,怎么做分錄方便呢。比如我現(xiàn)在的分錄借銀行存款 貸預(yù)收賬款-小楊。
老師教育培訓(xùn)行業(yè)工資怎么計提,分錄是什么,收來的學(xué)費(fèi)先預(yù)收然后看課時消耗入賬,這兩個分錄是什么
我們是做教育培訓(xùn)的,比如說,學(xué)生報名學(xué)習(xí)10個課時,我們要根據(jù)學(xué)習(xí)一個課時扣一節(jié)課的錢但是我們是一次性收費(fèi),一次性收費(fèi)1000元,分錄是 借:預(yù)收賬款1000 貸:主營業(yè)收入1000 同時我們銀行存款會增加,怎么做呢? 那么上一節(jié)課后怎么減賬呢? 以上2個問題
老師,您好。教育培訓(xùn)行業(yè),收到培訓(xùn)費(fèi)后還未上課,發(fā)票已開。怎么做分錄。我的理解是先掛在預(yù)收賬款下面,月底確認(rèn)上了多少課,再確認(rèn)收入,沖掉預(yù)收。不知道這樣處理對不對?謝謝
學(xué)校企業(yè) 預(yù)收的學(xué)費(fèi) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后學(xué)生來上課一節(jié)課的錢怎么做會計分錄呢 教師的人工成本是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 再應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款呢?
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?


那發(fā)放工資的時候呢
你好,發(fā)放工資的時候,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等科目?