你好 是的。 去調(diào)整下 借應(yīng)付賬款-法人 貸其他應(yīng)付款-法人 調(diào)整過來。 還款沖其他應(yīng)付款
您好,老師,單位進(jìn)貨根據(jù)發(fā)票和隨貨同行單入賬由老板個(gè)人卡墊付款到類似于淘寶的平臺(tái)上,賬上 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-法人 現(xiàn)在需要還款,需要調(diào)到其他應(yīng)付款嗎?怎么做合規(guī)呢
老師,我單位是特種運(yùn)輸公司,去年有個(gè)人大掛車掛靠到我們車隊(duì),當(dāng)初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實(shí)際上我們不欠錢,老師這個(gè)賬怎么平呢,我想當(dāng)還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個(gè)人簽借款合同嗎,
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個(gè)制造業(yè)的那個(gè)成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請(qǐng)老師解密
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個(gè)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務(wù)局上操作嗎
銀行退回來的年費(fèi)記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
老師,個(gè)稅扣繳端下載安裝的步驟,請(qǐng)告訴我,是不是和電子稅務(wù)局一樣的密碼
請(qǐng)問已經(jīng)開了出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明,怎么負(fù)數(shù)沖減申報(bào)?
其他業(yè)務(wù)成本科目,一般情況下可需要設(shè)置二級(jí)科目?
CPA每科學(xué)多少小時(shí)好呢?
會(huì)計(jì)交接的時(shí)候只給我 個(gè)稅申報(bào)密碼 和 社保申報(bào)密碼 這樣是可以的嘛
我想問一下代理記賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)的,就是有庫(kù)存商品,按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面
后面什么不用附件吧,老師
還有老師,他墊付的錢,需要從他個(gè)人卡里打出交易記錄附在后面嗎?
是德 不需要附件的。 摘要寫清楚調(diào)整某憑證 。? ? 是的 需要的? ? 要附件證明是法人墊付的款? ??
是沖多少調(diào)出多少呢,還是一下都調(diào)出來合適呢
沒附件怎么弄呢?
日常付款太多了不好區(qū)分啊
你好? ? ? ? ? 調(diào)整多少看能實(shí)際業(yè)務(wù) 。? 你可以設(shè)置明細(xì)就行了。? 沒有附件摘要寫清楚調(diào)整某憑證號(hào)處理? ??
老師,老板直接這個(gè)收據(jù),沖墊付款可以嗎?有公戶流水太大了
你好? ? ? ? 可以 。但是 費(fèi)用還是得有發(fā)票的不然你最終無法稅前扣除的? ??
平時(shí)進(jìn)貨都是法人墊付的,有發(fā)票和隨貨同行單
你好 有單子就可以 沖其他應(yīng)付款? 報(bào)銷給法人哈 。? ? ??
好的,老師
好的 希望能幫到你? ??