你好,本月扣款少了0.1,意思是之前多計(jì)提了0.1,是這個(gè)意思?
上月計(jì)提的城建稅和本月實(shí)際繳納的有0.1的偏差這月怎么調(diào)整分錄
上月計(jì)提城建稅,我沒有看系統(tǒng)應(yīng)補(bǔ)稅額,計(jì)提的有偏差本月扣款少了0.1怎么調(diào)整分錄
老師請問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額
你好,請問我們這邊1月和2月的城建稅扣除后,新政策出來是減半征收,當(dāng)時(shí)沒有退稅,留著后面抵扣的,現(xiàn)在4月的城建稅申報(bào)了報(bào)表數(shù)據(jù)是一百多,也計(jì)提了,5月實(shí)際沒有扣款,用以前沒有退的稅抵扣的,現(xiàn)在5月關(guān)于城建稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
1月計(jì)提城建稅1,交城建稅2,然后又退回1了,退回的時(shí)候只做了借營業(yè)外收入,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額差額1,怎么做分錄調(diào)賬
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
對的老師,本月怎么調(diào)整!
你好,沖銷多計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅0.1 貸:稅金及附加? 0.1
借稅金及附加 0.1紅字 貸應(yīng)交城建稅0.1紅字可以嗎
你好,這樣也是可以的?