你好,就是研發(fā)費(fèi)用可以再作為費(fèi)用扣減利潤(rùn)(所得額)75%來算所得稅

高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除是什么意思?
企業(yè)需要申報(bào)高新企業(yè),說研發(fā)費(fèi)用不做加計(jì)扣除,是什么意思?
老師請(qǐng)問一下,什么樣的企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用 需要企業(yè)有什么資質(zhì)加計(jì)扣除我們是中關(guān)村高新企業(yè) 這種能不能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除啊不是國(guó)高新
老師,不是高新企業(yè),科技企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除么?
只有高新技術(shù)企業(yè)可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎?不是高新技術(shù)企業(yè)可以嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


什么意思?老師能打個(gè)比方嗎
你好,比如研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元,企業(yè)利潤(rùn)200萬(wàn)元,本來所得稅要按照200萬(wàn)元來計(jì)算的,但是因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除75%,實(shí)際計(jì)算所得稅是按照200-75=125萬(wàn)元來計(jì)算所得稅的
是不是我研發(fā)費(fèi)用100,然后,算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以扣除175。
你好,100已經(jīng)在費(fèi)用里列支了,可以在追加列支75
那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
你好,加計(jì)扣除·不用·做分錄·,只是申報(bào)所得稅時(shí)增加·成本·費(fèi)用,減少·所得額就好,這方面學(xué)堂里馬婷老師的課講得很詳細(xì),有時(shí)間的話你可以去看看