同學您好,那您上月多的,不是應(yīng)該少交稅了,這月就需要多交了
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
是的,現(xiàn)在進項要怎么做平呢?這個月實際的成本得按230萬做吧,但對應(yīng)的進項就多了啊
進項是根據(jù)n你的進項發(fā)票做的
230的分錄對應(yīng)的進項是26460,如果這樣做實際沒那么多的進項稅額啊
借主營業(yè)務(wù)成本2035398,應(yīng)交稅費進項稅額264601,貸應(yīng)付230萬
這樣做就多了,可按認證的做又不平啊
那您這里面還有一部分沒有認證是嗎
都做認證了,上月多開的做了,當時的分錄是多出來的部分做借應(yīng)交稅費進項稅額貸應(yīng)付賬款~供應(yīng)商
那您上月沒有坐成本的是嗎,只做了進項稅額
做了,成本按實際成本做沒有按多開的做,但進項是按多做的全部做了
請問老師如果遇到這種情況是怎么做的?應(yīng)該屬于比較常見的業(yè)務(wù)吧,供應(yīng)商多開少開,下月多退少補,但賬怎么做平呢
理論上理解認證了多少進項稅賬也要對得上的是吧
您是上月多認證的發(fā)票,沒有做成本只做了進項是吧,那就和您的發(fā)票就不一致是嗎
是的老師,成本是按我們當月的實際成本,進項都認證也做分錄了
進項都認證了,沒有坐成本,只做了進項稅額,那您這月就需要把上月未做的成本和本月實際的成本入賬,然后進項稅額也就只是本月的進項稅額,這樣整體上來說還是平的,對吧
這個月開票已經(jīng)把上月多開的減出來了,也就是上月多開多少,這個月就少開多少
那您的意思是上月多開了發(fā)票,沒有多進成本
是的老師,給我答案吧
我知道了老師,這個月成本和進項進項分開做
好的,您知道了就好