你好 之前多暫估了嗎
1月暫估進(jìn)項(xiàng),9.6萬,當(dāng)時(shí),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),庫(kù)存商品全部出了,現(xiàn)在要沖回,怎么做賬
老師,之前暫估成本,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在想沖回來,怎么沖?
老師暫估商品,沖回時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù)怎么辦
老師,我在沖回暫估入庫(kù)時(shí)材料出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么辦
老師,我做暫估入庫(kù)沖回時(shí),材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù),該怎么辦?
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物時(shí),在有活動(dòng)的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價(jià)格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺(tái)賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個(gè)單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個(gè)發(fā)票提額申請(qǐng),專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個(gè)回單,結(jié)匯一個(gè)。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個(gè)這個(gè)嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時(shí)租給甲公司2天,開租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡(jiǎn)稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費(fèi)用,是開辦費(fèi)還是職工福利啊
暫估多了
那就對(duì)了 你的成本之前多做了
老師這得怎么辦呀
負(fù)數(shù)就負(fù)數(shù)是了 又不是不允許負(fù)數(shù)