你好 印花稅 你們應(yīng)該是按合同簽訂的金額來報的 。 你們現(xiàn)在是繳納印花稅是嗎? 不是看預(yù)繳的金額

建筑在異地預(yù)繳外經(jīng)證金額是147.1元(不是按照開票金額計算的),在申報印花稅時應(yīng)按照實際預(yù)繳納的稅額計算扣除還是按照繳納的金額扣除?
增值稅預(yù)繳稅款里印花稅是按銷售額預(yù)繳還是按銷售額+扣除金額預(yù)繳?
異地預(yù)是按合同金額預(yù)繳印花稅,實際開票金額大于合同金額,外管證已經(jīng)注銷,印花稅還用補繳嗎?怎么補繳
預(yù)繳土地增值稅的計稅依據(jù),是銷售額減去預(yù)繳的增值稅,還是銷售額除以1.09
增值稅預(yù)繳稅款表銷售額是7791475.38,扣除金額應(yīng)該怎么填?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費和稅務(wù)申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務(wù)手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應(yīng)收會計分錄,收到供應(yīng)商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策