你好 計提的時候,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi) 繳納的時候,借:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
老師,公司在稅務(wù)局繳納的工會經(jīng)費(fèi)怎么記賬
老師,公司公賬上稅務(wù)局返還了22年繳納的工會經(jīng)費(fèi),500多,怎么入賬做分錄呢?
在稅務(wù)局繳納的工會經(jīng)費(fèi),怎么做分錄
老師,請問下現(xiàn)在的工會經(jīng)費(fèi)返還是稅務(wù)局按繳納的金額返還嗎?我們單獨(dú)設(shè)立了工會賬戶,正常的工會經(jīng)費(fèi)計提是在公司基本賬戶計提繳納工會經(jīng)費(fèi),繳納給稅務(wù)局后,怎么在工會的賬套里體現(xiàn)出來呢? 另外我公司有勞務(wù)派遣人員,是勞務(wù)公司發(fā)放工資,但工會部分他們的工會部分該怎么做賬呢?請老師指點(diǎn),謝謝
你好老師,實(shí)際繳納給稅務(wù)局的工會經(jīng)費(fèi)計提和繳納分別要怎么做賬呢
物業(yè)會計,公司安裝門禁道閘門15000元,請問寫個費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
直接交給稅務(wù)局了,也是這么記嗎
管理費(fèi)用后面掛什么明細(xì)
你好,是的。管理費(fèi)用后面明細(xì)就是工會經(jīng)費(fèi)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝