只要這個月取得了全部價款額的發(fā)票,就可以抵扣

老師,請問一下,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,在一般納稅人購買空調(diào),是應(yīng)該收專票還是普票呢? 如果收專票,過幾個月轉(zhuǎn)為一般給納稅人可以抵扣嗎?
老師,我們一次性購買了一批空調(diào),大概120000,開的專票,我可以在本月一次抵扣完嗎?還是需要分時間來抵扣呢?
老師,我們公司是律師事務(wù)所,一般納稅人,裝修買了空調(diào),1.取得專票,可以抵扣,是嗎?2.空調(diào)總金額30000元,是一次性計入成本呢,還是按月折舊?有規(guī)定說是500萬以內(nèi)的,可以一次性計入成本,是嗎?
公司購買的辦公樓規(guī)定說是要自房屋交付使用之次月起計征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,房屋交付使用時間是以入住時間還是開發(fā)票時間,還是拿房本時間?開的專票可以抵扣嗎?要是開了2張發(fā)票,抵扣的話可以12月抵扣一張,明年1月抵扣一張嗎?
老師請問一下,我們20年10月份購買一輛汽車92萬,21年3月份因酒駕出車禍把車賣掉了還交了稅。購買時候抵扣了進項稅,企業(yè)所得稅沒有一次性計入成本扣除,是分月折舊的,現(xiàn)在稅務(wù)局說這個車買半年就賣懷疑我們虛抵進項稅,還叫我們把企業(yè)所得稅調(diào)增,可是我都沒有一次性計入成本扣除,怎么調(diào)增呢?
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個其他應(yīng)收款沖消掉并且計入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務(wù)”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財