你好,可以抵減增值稅的,付款時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。貸銀行存款,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)金額
1.自己在外面找的臨時(shí)工受傷了帶去醫(yī)院治療的費(fèi)用發(fā)票可以入賬嗎? 他的工資直接付了現(xiàn)金,工資這部分,要入賬嗎,入的話是不是必須要有稅局代開的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票才可以? 2,我們是設(shè)備機(jī)電公司,開出的勞務(wù)維修設(shè)備普票,沒有用到零配件,這個(gè)我該怎么做賬,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?成本是人工嗎,分錄該怎么做呀
開票軟件維護(hù)費(fèi)已經(jīng)逾期兩年了,補(bǔ)交了,付了560元,發(fā)票可以在電子稅務(wù)局減免嗎?可以減免的話分錄怎么做?
1.請(qǐng)問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,在帳上已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問這樣會(huì)計(jì)處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費(fèi),在3月增值稅申報(bào)時(shí)沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時(shí)可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師,您好,您看我做這個(gè)分錄,對(duì)嗎?嗯,我們公司開了一張電子普票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)6000元。我做借,庫(kù)存現(xiàn)金貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款。借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款貸,營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。然后我把計(jì)提12月工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資,因?yàn)槲覀冮_的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我把工資直接做成成本可以嗎?發(fā)放工資的時(shí)候我用現(xiàn)金發(fā)放可以嗎?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
電子稅務(wù)局里面怎么操作呢
你好,填附表四和減免稅明星表還有主表23欄
那是不是增值稅就能少交了560元?
你好,是的啊??梢缘譁p增值稅就是可以少見稅
謝謝,挺劃算的
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝