你好? ? 你收到發(fā)票我看你怎么做分錄的 。? ??
老師 問(wèn)一下 因?yàn)橄硎芰嗣舛愓?所以不再享受專票進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣 想問(wèn)一下老師 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好 想問(wèn)一下稅務(wù)局通知說(shuō)是疫情期間享受免稅政策就不再享受專票抵扣這一項(xiàng) 現(xiàn)有的專票按照普票走會(huì)計(jì)分錄 那我想問(wèn)一下還需要進(jìn)增值稅發(fā)票抵扣平臺(tái)抵扣發(fā)票嗎?
您好。老師,咨詢一下我們是旅游行業(yè)企業(yè),享受免稅政策,收到差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎 如果不能抵扣的話,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是選擇免稅項(xiàng)目嗎
老師,?以下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,1.享受加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~加計(jì)抵減稅額,貸:營(yíng)業(yè)外收入2.因享受留抵退后,原來(lái)享受的加計(jì)抵減稅額要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我想問(wèn)一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額這個(gè)優(yōu)惠政策,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(xiě)(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫(xiě)是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫(xiě)
問(wèn)一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問(wèn)錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開(kāi)負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
比如 收到電費(fèi)的專票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行
你好? 那你現(xiàn)在做 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?