你好? ? 借固定資產(chǎn)?226000除以1.13 %2B1000? 進(jìn)項(xiàng)稅? 90%2B ?226000除以1.13*13%貸銀行存款? ? ?
、某企業(yè)購(gòu)買臺(tái)不需 要安裝的機(jī)器設(shè)備 ,增值稅專 用發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)金額226000元,以銀行存款支付,同時(shí)以銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1000元,稅款90元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已知增值稅稅率139,編制會(huì)計(jì)分錄。
1)購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款10 000元,支付的增值稅額1 300元,另支付運(yùn)雜費(fèi)300元,包裝費(fèi)400元,以銀行存款支付。 (2)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價(jià)為50 000元,增值稅額6 500元,支付的運(yùn)雜費(fèi)1 000元。設(shè)備由供貨商安裝,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為5 500元,增值稅額495元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備安裝完畢交付使用。 (3)對(duì)管理部門的設(shè)備進(jìn)行大修理,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費(fèi)為8 000元,增值稅額1 040元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為90萬(wàn)元,增值稅稅款為117000元,發(fā)生安裝費(fèi)3000元,安裝費(fèi)增值稅稅率9%,設(shè)備及安裝費(fèi)均以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用,做會(huì)計(jì)分錄
【例】某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款30000元,應(yīng)交增值稅3900元,支付的場(chǎng)地整理費(fèi)、裝卸費(fèi)等合計(jì)1200元。上述款項(xiàng)企業(yè)已用銀行存款支付。+另以另一銀行存款支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅100元,取得增值稅專用發(fā)票。
大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年3月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)3月1日,購(gòu)人不需要安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),以銀行存款支付價(jià)款300000元及增值稅額39000元(2)3月12日,購(gòu)入需要安裝設(shè)備一臺(tái),以銀行存款支付買價(jià)500000元,增值稅額65000元,支付費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明的運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額90元,款項(xiàng)全部以銀行存款支付。寫會(huì)計(jì)分錄麻煩具體一點(diǎn)
早上好老師,想問(wèn)下今年的初級(jí)課程在那里可以看
老師,印花稅怎么是按季計(jì)提?
你好老師公司有兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)支,在申報(bào)時(shí)是零申報(bào),在開(kāi)支時(shí)如果支開(kāi)部分工資次月要怎樣申報(bào)工資薪金所得
生產(chǎn)型企業(yè)。如果內(nèi)銷大于出口,只免不退稅,是否需要做免抵退稅申報(bào)這一步
你好老師 優(yōu)先股的財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)怎么算
存貨經(jīng)濟(jì)訂貨批量公式中,有一個(gè)年最佳訂貨次數(shù),是需求量/經(jīng)濟(jì)訂貨量。又有一個(gè)最佳訂貨周期,我不明白的是這個(gè)訂貨最佳周期算出來(lái)難道不就是次數(shù)的倒數(shù)嗎?這樣的話不是個(gè)大數(shù)吧
國(guó)外的代理,我們能給他報(bào)個(gè)稅嗎
以存貨清償債務(wù),不是用的是收入準(zhǔn)則嗎?那么在債務(wù)重組中,適用收入準(zhǔn)則的是什么?
合同資產(chǎn)發(fā)生減值的,計(jì)入信用減值損失?還是計(jì)入資產(chǎn)減值損失?
現(xiàn)在發(fā)票之類的還需打印裝訂在憑證里面嗎?
謝謝,太感謝了
沒(méi)事的希望能幫到你??