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怎么做記賬憑證。求答。謝謝!

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2020-11-04 14:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 14:43

同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款1500 貸,庫存現(xiàn)金1500 借,庫存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款3000 借,生產(chǎn)成本9120 借,管理費(fèi)用2280 借,銷售費(fèi)用1600 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,制造費(fèi)用40000 借,管理費(fèi)用20000 借,銷售費(fèi)用5000 借,其他業(yè)務(wù)成本5200 貸,累計(jì)折舊 70200 借,管理費(fèi)用1200 借,庫存現(xiàn)金300 貸,其他應(yīng)收款1500 借,營業(yè)外支出300 貸,庫存現(xiàn)金300

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快賬用戶4257 追問 2020-11-04 14:51

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:02

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款1500 貸,庫存現(xiàn)金1500 借,庫存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款3000 借,生產(chǎn)成本9120 借,管理費(fèi)用2280 借,銷售費(fèi)用1600 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,制造費(fèi)用40000 借,管理費(fèi)用20000 借,銷售費(fèi)用5000 借,其他業(yè)務(wù)成本5200 貸,累計(jì)折舊 70200 借,管理費(fèi)用1200 借,庫存現(xiàn)金300 貸,其他應(yīng)收款1500 借,營業(yè)外支出300 貸,庫存現(xiàn)金300
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