你好 借成本費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款?
老師,你好!款還未付先收到發(fā)票,要怎么做分錄呢?
老師你好,小規(guī)模企業(yè),收到發(fā)票只是付部分款還沒付完怎么做分錄呢,
老師你好,收到發(fā)票未付款怎么做分錄呢,等付款后又怎么做呢
老師,你好,銷售費(fèi)用,先收到發(fā)票后還未付款,怎么做分錄
老師,你好,我們款已付,發(fā)票未收到,做什么分錄
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
后面付款之后要怎么做分錄呢
先收到發(fā)票要做應(yīng)交稅費(fèi)分錄吧
你好 專票寫進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)付賬款 貸銀行?
實(shí)際付款的時(shí)候在寫應(yīng)交稅費(fèi)是吧
你好 收到發(fā)票寫進(jìn)項(xiàng)? 寫應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝
你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!