這個簡易計稅必須交,要是這個一般計稅是可以抵扣的

老師銷售自己使用的二手車,交稅的情況,一般納稅人有留底進(jìn)項稅不能抵扣嗎?必須交? 還是我填表有問題
一般納稅人銷售二手車,進(jìn)項公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
老師。你好,我是商貿(mào)企業(yè),賣酒的一般納稅人請問,我開票出去的A酒是不是必須得有她的進(jìn)項才可以?二,抵扣銷項減進(jìn)項,是不是必須A有進(jìn)項才能抵銷項。還是整體銷減進(jìn)
一般納稅人銷售自己使用過的舊的固定資產(chǎn),以前沒抵扣過進(jìn)項,我怎么申報,稅率多少,填哪個表,我增值稅有留抵,這個留抵可以來交這個舊固定資產(chǎn)的增值稅么?
老師,一般納稅人銷售自己用過的二手車,開的普票給個人稅率是3%,這個銷項不能用進(jìn)項抵扣嗎 ?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
那我賬務(wù)處理的時候這個簡易計稅要單記出來? 不能記在銷項稅額里?
是,單獨(dú)做借其他應(yīng)收款或者是銀行,貸固定資產(chǎn)清理,簡易計稅
我們四月份的時候也出售過類似的,當(dāng)時會計沒有記簡易計稅有影響嗎?
這個需要看是不是簡易計稅,一般計稅做銷項稅額就可以
當(dāng)時處理了兩個,一個是簡易3%的,一個是一般計稅13%的,但是兩個都走的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
都已經(jīng)交稅了就不用調(diào)整原來的了吧,我直接記后面的
需要調(diào)出來,這個簡易計稅需要單獨(dú)做簡易計稅,